企业投资项目计划书(范文6篇)

2023-05-31| 编辑: 佚名| 查看: 117 |原作者: 叶红雨|来自: 衙媒网

关于企业投资项目计划书(范文6篇)这个问题?下面小编为大家介绍下“企业投资项目计划书(范文6篇)”的详细内容:今天,小编为你整理了多篇相关的《企业投资项目计划书(范文6篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在今 ...

  关于企业投资项目计划书(范文6篇)这个问题?下面小编为大家介绍下“企业投资项目计划书(范文6篇)”的详细内容:

今天,小编为你整理了多篇相关的《企业投资项目计划书(范文6篇)》, 但愿对你工作学习有帮助, 当然你在今天,还可以找到更多《企业投资项目计划书(范文6篇)》。

第一篇:企业投资项目计划书

一、项目背景

20世纪即将过去, 21世纪即将到来。

20世纪对新世纪的最大奉献之一, 也是新世纪的主要特点之一, 就是全球网络化。

在世纪交替之际, 如何更好的建设、发展和应用以因特网为代表的全球网络体系, 使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作用, 是摆在我们面前的历史重任。

经验告诉我们, 任何新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取得发展。

我国的现实情况是:网络应用体系正在逐步形成并继续高速发展, 上网人数自1997年底的62万人增到1998年底的210万人, 据国外权威机构估计, 1999年底可能达到990万人, 可谓形势发展喜人, 网络大有作为。

尽管如此, 我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展相比以及与国外同行业的发展相比, 在网络规模、上网人数、服务质量以及电子商务应用等各方面的差距仍然很大。

究其根源, 除了总体投入不足, 电信资费过高等客观因素外, 关键在于网络业界没有能够实现与(以买方和卖方为代表的)经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。

尽管许多网络服务商和发展商都在大力宣传、推广和探索以网络购销及网络结算为主题的电子商务体系, 但是纵观我国现有的网上购物网站, 几乎都是雷声大、雨点小, 收效甚微, 吸引不了更多的厂商和顾客。

原因何在?关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够、认识不足、运用不力、缺乏有效的手段, 没有找到正确的切入点和牵引点。

“网络拍卖”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。

近一两年来, 发达国家的网络拍卖业务异军突起, 发展迅猛。

据不完全统计, 目前包括“yahoo!”等知名网站在内的大型拍卖网站已有150多家。

网络拍卖品种也早已突破了传统拍卖概念, 几乎涵盖了所有商品种类。

例如著名的ebay公司, 经它的网站拍卖出售的产品就有1086类90万种以上, 该公司的网址一个星期收到的查询达1.4亿次。

国外评论家是这样说的:“想一下你以前购买的一切物品, 其中有多少是通过讨价还价买到的?将来, 你对自己想买的几乎所有物品都可以讨价还价。

网络将使几乎所有物品的实时拍卖成为可能。”

拍卖是商业运作的一种特殊形式, 它与常规商业形式的最大区别在于:它把商品的定价权由卖方手中交到了买方手中, 从而极大地调动了买方的购物积极性。

网络拍卖形式与传统的拍卖形式相比, 最大优势在于它打破了空间与时间的限制, 使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展, 产生了质的变化和飞跃。

网络拍卖要求所有的参与者具有较高的商业信用等级, 从而能够通过生动活泼的交易过程, 潜移默化地培育和提高参与者的社会道德和商业信誉水准。

网络拍卖不仅是一种购销形式, 同时又是极佳的广告形式, 可以充分满足厂商及其产品的宣传要求, 从而拉动网上购物和其他购销业务的同步发展。

我国目前尚无长期开通的大型网络拍卖网站。

二、指导思想

努力建设和完善以高新科技为基础的、适合中国国情并具有中国特S的电子商务体系及其应用平台。

认真探索和开拓以网上拍卖为先导的、适应买方市场形态的、以社会协作和代理制为基础的远程购销形式以及与之配套的远程售后服务系统。

积极推动和发展国际间的经济、科技、文化交流, 创建以信息高速公路为依托的跨国零售通道及与之配套的快速反应机制, 以满足国内外消费者日益增长的需求。

充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用, 以生动新颖、丰富多彩且简单易行的形式, 汇集和调动购、产、销至金融、储运、邮政等各方面的积极性, 以达到沟通求、内需、市场增温的目的。

有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透和融合, 加速信息产业化和产业信息化进程, 以期互相促进、共同繁荣。?

三、项目概况:

1.项目名称:商业性拍卖网站。

2.网站名称:中国公众网络拍卖交易网。

3.国内域名:

4.国际域名:

5.主办单位:

6.协办单位:

7.投资总额:人民币100万元。

8.投资形式:现金、实物及各种服务功能。

(详见协议书)

9.投资比例:由各参加单位商定。

四、主要任务

1999年的主要任务如下:

3月中旬~3月下旬, 建立、调试中国公众网络拍卖交易网站;

4月上旬, 配合中关村电脑节, 试验性拍卖少量电脑类产品;

5~8月, 组织实施首届“电子商务杯”网络拍卖交易会活动(国内);

9~12月, 组织实施首届“中华杯”网络拍卖交易会(国际);

8月中旬以后, 开通每年365天, 每天24小时连续运行的常规拍卖业务。

内容拓展:

说商业计划书(BusinessPlan)是创业融资的“敲门砖”。

作为众多创业企业成长企业进行融资的必备文件, 其作用就如同预上市公司的招股说明书, 是一份对融资公司或项目进行陈述和剖析, 便于潜在投资人对投资对象进行全面了解和初步考察的文本文件。

近年来, 创业融资的程序日益规范, 作为投资公司进行项目审批的正式文件之一, 制作商业计划书已经成为越来越多创业者的“必修课程”。

作为一份标准性的文件, 商业计划书有着大同小异的架构。

但是, 有的商业计划书却能迅速抓住投资人目光, 而有的计划书却只能以进入“回收站”作为使命的终结。

客观的说, 项目自身素质是最关键最核心的原因, 但是, 一个完美的、专业的表现形式也同样重要, “酒香不怕巷子深”的逻辑在竞争激烈的现代商业运转中并不适用。

一份成功的商业计划书涵盖了潜在投资人对于融资项目所需了解的绝大信息, 并且对于其中投资方通常关注的要点进行重点陈述分析。

这样的商业计划书可以大大减少投资者在进入尽职调查之前的工作量, 便于双方迅速进入后期实质运作。

不同的融资项目, 由于项目性质不同、项目所处阶段不同等各种因素, 投资人关注点会有所侧重。

一般而言, 项目的市场、产品、管理团队、风险、项目价值等方面是投资人评审项目的要点。

在下文中, 笔者主要针对一份完善商业计划书必需的重点和创业人员在商业计划书写作中经常出现的问题进行针对性的说明:

执行摘要

这一部分是投资人最先阅读的部分, 却是在商业计划书写作中最后完成的部分, 是对整个商业计划书精华的浓缩, 旨在引起投资人的兴趣, 有进一步探究项目详细的渴望。

执行摘要的长度通常以2-3页为宜, 内容力求精练有力, 重点阐明公司的投资亮点, 尤其是相对于竞争对手的抢眼之处。

一般, 净现金流入、广泛的客户基础、市场快速增长的机会、背景丰厚的团队都是可能引起投资人兴趣的亮点。

产品和服务介绍

此部分主要是对公司现有产品和服务的性能、技术特点、典型客户、盈利能力等的陈述, 以及未来产品研发计划的介绍。

在我们接触到的众多商业计划书中最常见的毛病就是对于产品技术的介绍过于专业和生僻, 占用了过多的篇幅。

在大多数情况下, 商业计划书的执笔者就是创业者本身, 他们大多是技术出身, 对于自有产品和技术有着一种自然而然的自豪和亲近, 所以经常进入“情不自禁”和“滔滔不绝”的情绪之中。

而另一方面, 投资人本质上是极为看重收益和回报的商人, 而且他们多是经济或金融背景, 对于技术方面的专业介绍也不是特别在行。

他们更加认同市场对于公司产品的反映。

所以, 建议在产品和服务部分只需讲清楚公司的产品体系, 向投资人展示公司产品线的完整和可持续发展, 而将更多的笔墨放置在产品的盈利能力、典型客户、同类产品比较等内容的介绍上。

市场与竞争分析

与其他融资方式不同, 风险投资者的超额收益更多来源于未来的增长。

所以, 投资者对于项目所处的市场的未来发展非常重视。

在市场竞争部分, 我们重点分析市场整体发展趋势、细分市场的容量、未来增长估计、主要的影响因素等。

竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的KSF分析等内容。

对于市场容量的估算、未来增长的预测的数据最好是来源于中立第三方的调查或研究报告, 避免自行估计。

对于特殊市场, 在预估时则力求保持客观中肯的态度, 免有“自吹自擂”之嫌, 令人不能信服。

战略规划与实施计划

拥有了优质的产品和良好的市场机遇, 还需要一个切实可行的实施计划来配合, 才能保证最后的成功。

在这一部分内容中, 我们要着力举证为了实现战略目标而在人员团队、资金、资源、渠道、合作各方面的配置。

制定的实施计划要与计划书中其他章节保持一致性。

例如, 产品计划与产品服务中的未来研发一致, 资金配置与资金使用计划一致, 人员配置与人力资源规划一致等。

管理团队介绍

美商中经合的总裁刘宇环先生曾经说过:“就象做房地产位置是最重要的一样, 做VC的三个要素就是:peo

第二篇:项目计划书模板

一、盈利性

所有的投资项目都是以营利为前提。而这个项目, 我们是按照每年20%的盈利目标制定。即投资1个亿, 我们会为你赚20xx万。

首先, 我们设定中山的一家冰箱制造厂是我们的客户。他们每个月的出口柜量在200F, 去欧洲的港口, 每个柜子的运费为20xx美金。每月的运费为20xxX200=40万美金。我们和该公司签订的是一年的运输合同, 提供3个月的运费数期。在不考虑运费代理收入的前提下, 我们按照20%每年(半年10%)的盈利目标来算, 每个柜子, 在资金运用方面, 我们需要每个柜子赚取100美金的差价。当然, 凭借每月200F即每年2400F的运输合同, 跟船公司争取运费降低100美金是可行的。

再次, 我们以珠海的一家空调生产厂为目标客户。每月出口量在1000F,去南美洲港口, 每个柜子的运费为3000美金。每月运费为300万美金。如果我们仍然按照每个柜子差价为100美金的利润, 数期为2个月, 全年的盈利可达20%。

最后, 我们以深圳的一家电脑设备厂为目标客户。每月出口量在100F,到东南亚, 每个柜子运费为1000美金, 每月运费为10万美金。我们提供的数期为6个月, 每个柜子差价盈利50美金, 全年盈利达20%。

因此, 我们的客户群体锁定在每个月10万到100万美金的制造业经营实体。

以上这些, 仅仅是通过融资数期方面得到的利润计算。事实上, 我们作为国际货运代理公司, 同样也是可以通过提供国际货运代理业务赚取佣金差价。

二、可行性

就拿国际海运价格来说, 各船公司每年都会有2-3次的涨价行动。涨价的幅度根据客户的出货情况, 当年的整个运输环境来说。极少船公司会为极少货主提供全年不便的运价协议。而往往这些货主的对外销售合同却是以一年为周期的, 货主就需要承担由于运费变化造成的成本增高而利润下降。而我们公司提供的服务的第二个亮点就是提供全年不变的价格, 尽管不是签订运价时候最低的, 但是, 往往能够给客户一个安心, 客户也乐意建立长期的合作关系。但是, 我们也会给客户一些限制条件, 就是60%的货物, 我们同意配运客户指定的3家船公司, 剩下40%的货物, 我们有权配运客户另外同意的7家船公司。

我们给客户提供的全年运价, 是通过对以后一年的运价的预测及各船公司的运价策略来制定的。基本上, 当我们拥有多个客户的长期运输合同到船公司, 我们可以通过谈判得到比单单一个客户在船公司拿到的价格更好。此外, 由于我们在选择船公司方面有一定的自由度, 也会根据市场上价格变化, 及格时做出配运调整。此外, 现在各船公司的运价都比较稳定, 每年20xxF的客户, 运价调整在200-300美金, 而且一般出现在7-10月份。通过之前比较大的差价和降价之后可选其他船公司的替代服务, 也可以做到全年运费差价的盈余。

三、防风险性

我们在为客户垫付运费的同时, 同时是用客户托运的货物作为短期质押。在具体工作中, 我们会根据客户的出货情况, 货物价值, 船期, 制定价格等情况确定我们给与客户的运费额度及数期。将风险降到最低。

四、可持续性发展

此项目首先定位在珠江三角洲, 这里有主要的几个港口, 和庞大的制造业群。当我们的项目在这地区成功发展并稳定成熟后, 就可以复制成功到其他的区域, 譬如, 长三角, 京津地区, 渤海湾甚至内陆以及海外。

五、公司架构

公司分为市场部, 销售部, 资金部和操作部及财务部和总经理办公室。

1、市场部是采集市场的最新运价, 根据销售部取得的客户信息与船公司谈判价格, 与销售部共同制定客户最终运价。

2、销售部是根据公司的销售策略, 锁定目标客户, 收集客户信息, 与客户签订运价和同等。

3、资金部根据市场部的市场运价信息, 销售部的客户信息, 制定给与客户的信用额度和账期, 并跟踪客户出货情况, 随时对信用额度进行调整。

4、操作部负责安排客户的出货。对销售部负责。

5、财务部负责公司的所有资金流动, 及运费收取和支付等。

6、总经理办公室对整个公司的业务负责, 监督, 制定销售策略及公司发展策略。

第三篇:

网上花店项目计划书

一,项目背景

千姿百态的花朵述说着千言万语,每一句都解说着"美好",特别是现在.随着人们的生活水平不断进步,生活质量不断提高.对生活的追求!鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀!花卉消费近年来呈越来越旺的趋势,除了花卉本身所具俏丽姿容,让人们赏心悦目,美化家居等功效外,它还可以开发人们的想象力,使人们在相互交流时更含蓄,更有品位.这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点,兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场,以满足个性消费为主题,以鲜花为试点带动其他产品,最终能形成具有"地质大学青鸟花店"品牌优势的市场.是十分可行的。

二,公司项目策化

1.提供鲜明,公司使命有效,畅通的销售渠道,提供产品服务为根本,促进鲜花市场的大发展.我们的青鸟将成为一个可爱的信使,把祝愿和幸福送到千家万户.为人类创造生活环境!

2.公司目标

立足地大,服务武汉,辐射华中.创建网上花店一流的公司。

本公司将用一年的时间在武汉的消费者中建立起一定的知名度,并努力实现收支平衡.在投入期仅选择网站总站所在地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月.当模式成功后,

以ASP的形式在分站推广.经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场.

三,经营环境与客户分析

1.行业分析

"地质大学青鸟花店"网站是由在校大学生推出的面向650万在校大学生的垂直网站,因此目标消费者定位为在校大学生.该网站除武汉地质大学的总站外,在湖北各高校设有分站,因此,暂定的目标消费群以湖北各高校大学生为重点,将来逐步扩大市场,以中国地质大学为例,各类在校生近2万人,则投入8校共有近20万的目标消费者,而最新

的统计表明,全国在校大学生有650万左右,这样的市场规模是相当庞大的,而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实,目标市场的容量将是相当可观的.

2.调查结果分析

本公司对武汉的各高校大学生为重点进行客户分析,主要采取问卷调查(问卷调查表见附录一)和个别访谈的方式.此次我们共发出问卷50份,收回37份.由于时间有限,问卷数量不多,但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求.

⑴有明显的好奇心理,在创新方面有趋同性,听同学或朋友介绍产生购买行为.

⑵购买行为基本上是感性的,但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性S彩,一般选择价位较低但浪漫S彩较浓的品种.

⑶在校大学生没有固定的购买模式,购买行为往往随心所欲.

⑷接受和吸收新事物的能力强,追求时尚,崇尚个性.

⑸影响产品购买的因素依次为:价格,品种,包装,服务等.

⑹购买行为节日性很强,一般集中在教师节,情人节,圣诞节及朋友生日前后.

3.目标客户分析

在校大学生购买一般不问价格,但从网上定单来看侧重于中档价位.在定单数量上倾向于能表达心声,如大多数订购1支(你是我的),3支(我爱你),19支(爱情路上久久长久),21支(最爱)等等,在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花.包装一般倾向于要求高档化,有向个性化方向发展的趋势,对鲜花的质量要求比较苛刻,如不允许有打蔫现象等.

四,经营策略

1.小组成员:

黄金金(组长)主要负责网站的制作和维护

蒋文敏主要负责开发计划

李鑫主要负责经营策略与项目规划

王鹏主要负责市场调查和结果分析

2.营销策略分析

2.1品牌策略

网站建设初始,我们便非常重视品牌.在品牌包装上,由美工人员根据详细的市场调查和大胆预测,采取动态与静态页面相结合的设计方案,从视觉形象和文字字体都经过精心规划,力求具有独特创新.

2.2价格策略青鸟网上花店在原料,包装,服务等方面力求尽善尽美,努力给客户限度的享受和心理满足.既走价格路线,又走质量路线,满足不同层次消费者的需求.

2.3促销策略

⑴宣传策略

利用学校广播站,报栏,宣传栏免费宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象,并与各大报社,地方电台与电视台建立良好的关系,采取互惠互利双赢的战略模式.

⑵服务方面

网上花店的服务必须是一流的,对于配送队员而言,只要有定单,就必须按照定单要求按时按地送到,并且是微笑服务.在售后服务方面,由客户服务部负责采取以下几种方式:

①打感谢电话或发E-MAIL进行友情提醒服务,并在客户重大节日时发电子贺卡.

②无条件接受客户退货,集中受理客户投诉.

③设立消费者调查表,附赠礼品,掌握消费者需求的第一手资料.

④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶,并享受价格优惠,成为会员后享受会员价格.

⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙,交流信息,沟通感情,并解答客户最感兴趣的问题.

⑥建立客户数据库档案,客户重复订购时只要输入名字,客户的其他信息便自动调入系统.

2.4渠道建设

就目前来看,网上花店主要是与一级批发商建立业务关系.选择批发商时,一般考察其经营业绩,信誉,合作态度,供货是否及时等方面,要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点,以便于各高校配送成员就地取花.通常与批发商签订合作协议,就价格与产品质量等问题达成一致意见.

3.网上花店策略实施

1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在中国地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月.该模式成功后,以ASP的形式在分站推广.先在已经建成的另外7个分站试运营,经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场.

2.重点宣传客户,宣传对象以在校学生为主,他们对流行感兴趣,往往容易领导潮流,而对于逻辑思维较强的工科学生,我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果.

3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期,在此之前,将宣传单分发至学生宿舍.宣传内容包括:

⑴悬挂统一的彩S横幅,位于校园主干道上,数量为3-5条,以"青鸟花店"网址和"校园花店隆重推出"为题搭配悬挂.

⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台,摆放3-5台微机,可以上网查询并订购;放置一宣传板详细介绍花店内容,并摆放实物鲜花,在宣传当天将配送礼品现场送出.

⑶请学校广播站播发"青鸟花店"宣传部门拟定的宣传材料,在早,中,晚各一次,连续数日.

⑷为营造气氛,安排两名小姐佩带写有"青鸟花店"网址的绶带,进行解说,并组织抽奖活动,中奖者可以现场订购20元以下的鲜花,由网站付款.

⑸在宣传当天,请与学校有关的媒体到现场报道,如武汉晚报,各地方电视台等.

五,营销效果预测与分析

1.营业额收入

据调查分析,我们可以预测在主要节假日,每天销售额在1000元以上.

2.支付方式

根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们正积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系,促进在线支付.

3.订货方式

E-MAIL定单,直接进入"青鸟花店"网站校园花店订购,电话订购.另外,我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购.

4.客户特点年轻化,100%为青年人,以男性学生为主;他们信誉高,文化素质高, 无坏帐现象.

5.消费特点

60元以下的鲜花欢迎.

6.信息基础设施

公司网站主要是以虚拟主机的形式存在的,故公司暂时不需要具备信息方面的硬件设施.对于信息软件的开发和网站的建设,公司将通过内部成员中计算机较好的同学和招聘有这方面特长的成员来共同完成.B2C网站虽然在理论上可以实现零库存,但是现实中要达到这一点却很困难。

六,经营成本预估

1.原则:

把每一分钱用在刀刃上,充分发挥每一分钱的价值

2.初期投资:

这一时期,资金主要用于外购整体网络服务(虚拟主机),产品采购,系统开发和维护,前期宣传,物流配送等方面上.预计需要人民币2万元左右.从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间.

3.第二期投资

这一阶段我们的服务将辐射各大高校和武汉市区.,服务的内容会有很大的扩展,服务的质量也将有进一步的提高.其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入,如银行的信贷.

七,系统开发计划

1.系统开发计划

根据公司创建初期资金缺乏的情况和我们开发小组的实际情况,我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站.当然随着业务的扩大,资金的充裕,我们会考虑建立公司自己的网站.在系统初具雏形后,公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试.系统的完备无疑是一个测试,完善,再测试,再完善的过程,直至系统功能达到公司预期的要求.

2.系统逻辑方案

系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标,策略和方式的总体框架.下面结合本公司实际情况做出图解说明六大模块:系统商务活动流程,系统总体逻辑结构,系统数据分布,信息处理模块和安全控制模块.

八,项目小结

1.主要工作完成情况调查

了解到广大大学生朋友的真实需求,而且公司从实现目标,运营机制,项目策略等方面都进行了总体规划.另外,在

系统开发计划方面,公司也结合我国的实际情况,参阅了大量的关于网站服务方面的文献,也结合了课堂上所学的电子商务的知识,做出了适合公司的网站运作流程和设计流程,以及适合我们公司的系统逻辑方案.最重要的是,针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况,我们自行设计了一系列服务产品,如短信订购鲜花,附带祝福卡片,电话传情等并且制定了合理的价位.与此同时,我们还设立了论坛,不仅满足了广大青年学生等切实需要,也可以满足社会不同年龄层次消费者的需求!

2.不足与困难之处

由于我们企业刚刚开始计划,资金方面存在严重不足,同时由于时间紧迫,整个计划书难免有些欠缺,不过我们会尽量地去充实,完善之.在网站设计,制作方面,由于我们小组成员对与此相关的知识了解得不够多,致使我们在网站设计时有很大的困难,但是经过我们的共同努力和协作,青鸟花店网站已初具规模,送人玫瑰之手,终久留有余香.我们相信,在以后的努力中,本网站一定会得到进一步的完善!

第四篇:项目计划书模板

第一章项目概述(理论教学时可用“引言”)

1.1目的

1.2项目背景

1.3项目的范围和目标

1.3.1范围描述(问题定义阶段产生, 对应的文档为:《系统目标与范围说明书》)1.3.2主要功能(可行性分析报告)

(1)概述

(2)系统流程图应包含旧系统的系统流程图(调研的实际情况)和新系统的系统流程图(你想像中的样子)

(3)功能描述

抽出其中的功能

1.3.3性能(可选)

1.3.4技术约束(可选)

第二章项目估算

2.1使用的历史数据2.2使用的评估技术

2.3工作量、成本、时间估算

第三章风险评估

3.1风险识别

列出最高的10大风险(数字10是参考)

3.2风险应对策略

对列出的风险应有哪些策略去应对

第四章项目进度计划

4.1项目任务分解

我们从软件工程角度来分, 大致有如下的任务:可行性研究报告项目开发计划软件需求分析数据库设计总体设计界面设计

网页设计相关美工设计详细设计测试计划操作手册测试分析报告项目开发总结维护修改建议

4.2时间安排

可以使用时限图(甘特图)。阶段文档可行性研究报告项目开发计划软件需求分析总体设计详细设计测试计划操作手册测试分析报告项目开发总结维护修改建议时间段1时间段2时间段3时间段4……也可以是文字描述任务的时间安排。

第五章关键问题

可以是技术因素、也可以是非技术因素, 总而言之, 是系统成败的最重要因素。

第六章软件配置

开发平台、开发工具、数据库平台

第七章人员组织

人员及其角S

第八章附录

相关文档、资料、数据等

第五篇:风险投资计划书

风险投资计划书

一、市场潜力以及成长

目前, 在国内市场, 由于需求趋旺, 袜类产品的生产及销售一直呈增长之势, 根据有关媒体报道, 目前袜类产品年产量已达110亿双, 销售收入在210-220亿元之间。中国袜业在经历激烈的市场竞争之后, 已形成了非常明显的集群效应:生产主要集中在浙江省、广东省, 其产量已占到全国的90%, 近5年来年均增速达到了26%。而丝袜作为袜业的主要产品之一, 2009年产量已经达到23.5亿双的规模, 销售额约为50亿元。

国内的丝袜市场还远未饱和, 尤其是高端丝袜产品的市场一直是国内丝袜生产企业的软肋, 而这部分市场恰恰是能产生极大利润的。每次在大型百货商场中, 看到高端丝袜产品被日本、意大利等国外品牌所占据, 总会让我感到很纠结, 也进一步增强了他要做高端产品的决心。

国外丝袜市场, 也同样都在看着中国, 世界上近70%的丝袜都来自中国制造。前景已经不需要去推测了。

二、市场运作分析

1、营销策划(略)

先抓内部管理, 加强技术攻关, 提升产品品质与档次, 逐步开始进入品牌路线。

2、渠道

(略)

3、主要竞争对手分析

竞争对手分为三种:

一种是低成本、低质量的外贸型工厂, (代表1)

一种是高质量的综合型企业, (代表2)

一种就是拥有良好的客户网络资源的营销型贸易公司。(代表3)

无论以上哪一种类型, 都有着他们赖以生存的条件和机会。但是我们将会综合上述企业的优势与劣势, 进行自我调整、改进及优化。

广告形式:

(代表1)无任何形式的宣传跟推广, 完全依靠低成本的价格成为低消费人群, 没有选择的选择。

(代表2)以专业的技术和管理, 制造出高品质的产品, 完全凭借产品质量赢得消费者的良好口碑, 逐渐形成品质品牌化。

(代表3)名目繁多的花式宣传, 加上名牌效应和其它推动手段, 赚尽客户眼球, 达到拉动销售的目的。

技术特点:

(代表1)技术层次停留在一般水平, 

(代表2)不管从硬件、技术层面还是管理层面来说, 都算得上一流, 

(代表3)更多精力投入在市场与销售上, 很少这种模式的公司, 会有兴趣在加大生产投资

力度, 所以基本上这类公司一般不会有太多的生产设备。

产品优势:

(代表1)、价格优势

(代表2)、产品优势+品牌

(代表3)、品牌+渠道优势+包装+营销模式

产品缺点:

(代表1)、技术不成熟, 设备不稳定, 所有产品只能说没有任何特点;

(代表2)、企业发展本身就是产品开发, 其产品单一, 自身不整合运营, 因此, 产生的影响力和市场价值有限;

(代表3)、由于更多精力注入与市场与销售, 忽略了产品生产过程和品质的监管, 往往容易出现产品质量不过关和货源不足现象。

三、未来的发展

未来将发展成为集生产、研发、销售、服务一条龙专业型企业。

在完成企业内部改革、升级、系统化管理模式成熟以后, 将大力着手于品牌终端建设及推广工作, 将打造全新的生产销售全能型企业。

四、团队以及管理组织

组织架构:

总经理

市场副总技术副总

外贸部内销部设计部生产部财务部行政部

外贸部:负责国外市场的渠道建设和产品推广等。

内贸部:负责国内市场的渠道建设和产品推广等。

设计部:负责产品的设计、包装、推广及辅料宣传等。

生产部:负责新产品和产品的研发、管理、控制等。

财务部:负责公司的财务管理以及资金管理

行政部:负责文档工作以及客户服务工作。

五、融资分析

1、资金使用计划

公司计划融资3000万元左右。

*硬件设施:100台L4旧机器*6万=600万

*100台新机(其中平板和提花各占50%)*14万=1400万

*拼缝机100台*3万=300万

*定型机2-3台*50万=150万

*增加员工超过150人, 一年员工工资开支在400万元。

*办公及其它费用:200万元。

@资金使用进度分析:

首期, 旧机100台, 拼缝机50台, 定型机2台, 增加员工80人左右, 投资约1200万。二期, 新机100台, 拼缝机50台, 定型机1台, 增加员工70人左右, 投资约1800万。

2、财务分析(预算及投资报酬)

收入预计:

一台提花新机:一个月毛收入可达1.5万元, 一年毛收入可以达到16.5万元左右。16.5万*50台=825万

一台平板新机:一个月毛收入可达1万元, 一年毛收入可以达到11万元左右。11万*50台=550万

一台旧机:一个月毛收入可达0.69万元, 一年毛收入可以达到7.59万元左右。

7.59万*100台=759万

一台平缝机:一个月毛收入可达到0.15万元, 一年毛收入可以达到1.65万元左右。

1.65万*100台=165万

一台定型机:一个月毛收入可达到5万元, 一年毛收入可以达到55万元。

55万*3=165万

总收入:2464万元.3、风险准备与控制

1、技术风险

技术风险有两个方面的因素:

●管理技术的风险:企业迅速扩张会给企业的发展带来不利因素, 没有配套的管理将会出现失控局面;

●设备维护技术风险:全新的设备在技术上已经领先企业很多, 单依靠企业目前的技术力量是远远不够的, 也可能造成技术层断链的危害。

回避措施:

建立强大的管理团队, 加大技术研发投入, 严格产品质量控制环节。

2、市场竞争风险

未来2-3年企业之间的竞争仍停留在产品品质和管理层面上, 如果管理不到位, 产品品质不稳定, 那么就会造成客户不信任, 消费者不认可的不良局面。

3、管理风险

◇公司内部的管理:随着公司的人员的增加, 管理难度逐渐加大。各个部门之间的协调也需要加强管理。

◇代理的管理:客户就像苍蝇, 只要你的产品好, 质量过硬, 他们就会群而涌至。

◇公司的管理制度在鼓励创新的前提下逐渐规范化, 新的项目可以临时组成项目小组, 各个部门积极配合并制定相应的奖惩标准。

◇针对代理:全面协助代理发展。如果发展良好的话可以更多成功复制。发展不顺利的加强支持力度。如果有什么情况的话可以直接由公司接手操作。

4、财务风险

公司针对财务风险这个采取是可以控制性的风险管理。针对贸易部门的发展, 可以和代理共同运做共同承担风险, 针对生产部门, 控制好生产流程, 加强科学管理, 杜绝浪费等。

第六篇:项目计划书模板

1.市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新产品的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。

2.细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本开发产品这一行为的影响, 以及各个因素所起的作用。

3.推出一个主要的营销计划, 计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区, 明确每一项活动的预算和收益。

4.产品的市场竞争力、预计的市场占有率和市场前景预测。

5.策划好新产品的品牌和专利。

  以上就是博学多识的网友关于“企业投资项目计划书(范文6篇)”的解说。

免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐